平凉市生态环境局崆峒分局2025年部门预算公开情况说明

               来源:平凉市生态环境局            时间:2025-02-08 09:45
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第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款三公经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)负责建立健全生态环境有关制度。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

(三)负责监督管理减排目标的落实。

(四)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向,国家和省、市、区财政性资金安排的意见,按有关规定权限审批、申报、核准全区规划内和年度计划规模内固资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。

(五)负责环境污染防治的监督管理。

(六)指导协调和监督生态环境保护修复工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。

(八)负责生态环境准入的监督管理。

(九)负责应对气候变化工作。

(十)协调生态环境保护突出问题整改工作。

(十一)组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作。

(十二)负责辖区生态环境监测工作。

(十三)督促企业落实生态环境保护主体责任。

(十四)承担崆峒区生态环境保护委员会办公室日常工作,提出工作计划,牵头组织有关会议、起草有关文件,协调各成员单位落实生态环境保护工作任务。

(十五)配合做好辖区生态环境综合执法工作。

(十六)承担市生态环境局和区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

本单位按照平编委办发〔202028号《关于印发平凉市生态环境局崆峒分局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》的要求,平凉市生态环境局崆峒分局内设机构4个,分别是综合股、水和土壤生态环境股、大气环境与自然生态保护股、环境影响评价和排放管理股(政务服务股)。机关行政编制7名、事业编制2名,工勤3名,设局长1名、副局长2名,实有人数12人。局下设平凉市崆峒区生态环境事务中心,为正科级全额拨款的事业单位,编制3名,其中:设主任1名,副主任1名,实有人数3人。局下设平凉市崆峒区生态环境监测站,为正科级全额拨款的事业单位,编制11名,其中:设站长1名,副站长2名,实有人数11人。

本单位独立核算二级预算单位,机构数为1户,即行政本部1户,执行行政单位会计制度。

(二)参照公务员法管理单位

1.直属行政单位0个。

2.直属参公单位0个。

(三)直属事业单位

1.直属公益一类事业单位2个,包括崆峒区生态环境事务中心和平凉市崆峒生态环境监测站。

2.直属公益二类事业单位0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算428.99万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、非财政性单位结转结余;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、转移性支出。

(一)收入预算

2025年收入预算428.99万元(详见部门预算公开表12)。包括:一般公共预算收入428.99万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(二)支出预算

2025年支出预算428.99万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出390.64万元,占91.06%;项目支出38.35万元,占8.94%

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出428.99万元,包括:社会保障和就业支出42.24万元、卫生健康支出18.23万元、节能环保支出342.74万元,住房保障支出25.77万元。

具体安排情况如下(详见部门预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2025年基本支出390.64万元,比2024年预算增加18.3万元,增长5.59%,增长的主要原因人员增加

其中:人员经费支出337.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费支出52.83万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2025年一般公共预算项目支出38.35万元,比2024年预算减少19.65万元,下降33.88%减少的主要原因2025年专项预算资金减少

项目资金6个,主要是:生态环境监测业务工作经费(含省级空气自动监测站点租赁费)、生态环境执法业务及能力建设经费、环境影响评审及排污许可技术评估、生态环境监控平台运行维护费、退休人员春节慰问经费。

(三)支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025年预算数为4.87万元,较2024年预算增加0.88万元,增长22.06%,增长的主要原因是退休人员增加1

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为34.99万元,较2024年预算增加1.67万元,增长5.01%,增长的主要原因是行政人员新增2

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为2.38万元,较2024年预算增加0.27万元,增长12.80%,增长的主要原因是行政人员新增2

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为14.22万元,较2024年预算增加0.68万元,增长5.02%,增长的主要原因是行政人员新增2人。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为4.02万元,较2024年预算增加0.31万元,增长8.36%,增长的主要原因是行政人员新增2人。

6、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):2025年预算数为309.74万元,较2024年预算增加13.63万元,增长4.60%,增长的主要原因是行政人员新增2人。

7、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):2025年预算数为23万元,较2024年预算减少5万元,减少17.86%减少的主要原因是专项资金减少。

8、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项):2025年预算数为10万元,较2024年预算减少10万元,减少50%减少的主要原因是专项资金减少。

9住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为25.77万元,较2024年预算增加1.21万元,增长4.92%,增长的主要原因是行政人员新增2

五、部门一般公共预算财政拨款三公经费、培训费、会议费等情况

(一)三公经费情况说明

三公经费预算0万元,与2024年预算持平。

1.因公出国(境)费用0万元,与2024年预算持平

2.公务接待费0万元,与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),与2024年预算持平。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,与2024年预算持平。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费39.69万元,较2024年预算减少49.97万元,下降55.73%,下降的主要原因是上年度机关运行经费包含项目支出,本年度不包含项目支出,金额减少

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额7.13万元,其中:政府采购货物预算0.93万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算6.2万元。

2025年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为942.39万元。其中:办公用房1766平方米,价值244.31万元。预算部门共有公务用车0辆(包括已参加车改,但产权尚未转移的车辆),价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025年本部门不涉及非税收入,2025年计划征收0万元。

(三)重点项目情况

项目名称:生态环境监测业务工作经费(含省级空气自动监测站点租赁费)

1.项目概况:委托第三方机构对辖区千吨万人饮用水水源地109项指标水质进行监测委托第三方机构对辖区内地下水、环境空气、污染源、噪声、土壤等进行监测委托第三方机构对辖区重点水功能区大芦河、小芦河进行水质监测委托第三方机构对八沟一河水质、集中式饮用水水源地水质进行监需租赁柳湖公园望楼场地,负责省级空气质量监测点位(柳湖公园望楼)运维工作。

2.立项依据:《关于对2018年度国家重点生态功能区县域生态环境质量监测工作进行自行委托的通知》(平环函字〔201835号)。

3.实施主体:平凉市生态环境局崆峒分局

4.实施周期:20251月到202512月结束

5.年度预算安排:年度总安排18万元

6.预期总体目标:完成辖区集中式水源地及千吨万人饮用水源地水质进行全项分析监测;完成辖区内地表水、环境空气、污染源、集中式饮用水水源地水质;完成辖区八沟一河黑臭水体进行水质监测确保省级空气自动监测站正常运行并发挥作用,监测数据的准确、可靠。

项目名称:生态环境执法业务及能力建设经费

1.项目概况:开展重大及突出生态环境问题检查整改、大气水土等环境污染防治、核与辐射安全监管、生态环境项目实地核验及准入、自然保护区生态安全、生态保护等监督管理及现场核查工作,配合、协同生态环境综合行政执法队开展执法、检查活动,支付现场检查车辆租赁、参与检查执法活动人员下乡及相关补助等费用。

2.立项依据:《平凉市生态环境局崆峒分局职能配置、内设机构和人员编制规定》(平编委办发〔202028号);《平凉市崆峒区贯彻落实省级生态环境保护督查反馈意见整改实施方案》(崆办发〔2021103号)《崆峒区区级有关部门和单位生态环境保护责任清单》;《关于进一步加强环境执法监管的通知》(甘政办发〔201542号)《关于进一步加强全省环境监察标准化建设工作的函》(甘环函〔2015467号)。

3.实施主体:平凉市生态环境局崆峒分局

4.实施周期:20251月到202512月结束

5.年度预算安排:年度总安排10万元

6.预期总体目标:完成重大及突出生态环境问题、大气水土等环境污染防治、核与辐射安全、生态环境项目实地核验及准入、自然保护区生态安全、生态保护等监督管理及现场核查工作,配合、协同生态环境综合行政执法队开展执法、检查活动,全面落实生态环境保护监管责任,推动全区生态环境质量持续改善。

项目名称:环境影响评审及排污许可技术评估

1.项目概况:组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估,并支付相应费用。

2.立项依据:《建设项目环境保护管理条例》

3.实施主体:平凉市生态环境局崆峒分局

4.实施周期:20251月到202512月结束

5.年度预算安排:年度总安排5万元

6.预期总体目标:邀请专家进行建设项目环境影响评价技术评估和审查,完成年度环境影响报告书、环境影响报告表、排污许可证核发等工作。

项目名称:生态环境监控平台运行维护费

1.项目概况:为实时掌握辖区在线监测企业环境质量数据动态,确保污染源监控平台自动监控平台正常运行,崆峒生态环境分局委托第三方专业机构,按年度对污染源监控平台进行维护管理,需支付相关维护管理费用。

2.立项依据:《污染源自动监控设施运行管理办法》

3.实施主体:平凉市生态环境局崆峒分局

4.实施周期:20251月到202512月结束

5.年度预算安排:年度总安排5万元

6.预期总体目标:通过污染源监控平台自动监控平台,对企业排污情况能够时时核查,保障正常运行。

(四)部门管理转移支付情况

2025年,部门管理转移支付0万元,与2024年预算持平

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共平凉市委平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照谁申请资金,谁设置目标的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个,按规定随年度预算一并公开项目5个,公开率为100%

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展16月绩效运行监控项目5个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个,完成率为5%。开展19月绩效运行监控项目5个,占本部门项目的5%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个,完成率为100%

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共5个,其中,部门整体支出1个,项目支出4个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:全部随决算公开。

4.绩效结果应用情况。2025年度增加部门预算项目0个,同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标14个、三级指标33个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标32个、三级指标45个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7三公经费指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出。

10、科学技术支出(类)反映科学技术方面的支出。

11、科学技术支出(类)社会科学(款)反映用于社会科学方面的支出。

12、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)反映举办大型文化艺术活动的支出。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)反映新闻出版、电影等方面的支出。

19、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

20、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

21、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)反映国家电影事业发展专项资金安排的支出。

22、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助影院建设(项)反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

23、社会保障和就业支出(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出。

24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)反映用于行政事业单位养老方面的支出。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映单位开支的离退休经费。

26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

27、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31、卫生健康支出(类)反映政府卫生健康方面的支出

32、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)反映行政事业单位医疗方面的支出。

33、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36、住房保障支出(类)集中反映政府用于住房方面的支出。

37、住房保障支出(类)住房改革支出(款)反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

38、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39、转移性支出(类)反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

40、转移性支出(类)一般性转移支付(款)反映政府间一般性转移支付。

41、转移性支出(类)一般性转移支付(款)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出(项)反映上级政府对下级政府的文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出。

42、转移性支出(类)一般性转移支付(款)其他一般性转移支付支出(项)反映除上述项目以外的其他一般性转移支付支出。

43、转移性支出(类)专项转移支付(款)反映政府间专项转移支付。

44、转移性支出(类)专项转移支付(款)文化旅游体育与传媒(项)反映下级政府收到的上级政府的文化旅游体育与传媒专项补助支出。

45、转移性支出(类)政府性基金转移支付(款)反映政府间政府性基金转移支付。

46、转移性支出(类)政府性基金转移支付(款)其他支出(项)反映上级政府对下级政府的其他政府性基金转移支付支出。

47、工资福利支出(类)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

48、工资福利支出(类)基本工资(款)反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

49、工资福利支出(类)津贴补贴(款)反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

50、工资福利支出(类)奖金(款)反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

51、工资福利支出(类)绩效工资(款)反映事业单位工作人员的绩效工资。

52、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

53、工资福利支出(类)职业年金缴费(款)反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

54、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

55、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

56、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

57、工资福利支出(类)住房公积金(款)反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

58、商品和服务支出(类)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出)

59、商品和服务支出(类)办公费(款)反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

60、商品和服务支出(类)印刷费(款)反映单位的印刷费支出。

61、商品和服务支出(类)水费(款)反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

62、商品和服务支出(类)电费(款)反映单位的电费支出。

63、商品和服务支出(类)邮电费(款)反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

64、商品和服务支出(类)取暖费(款)反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

65、商品和服务支出(类)差旅费(款)反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

66、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款)反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

67、商品和服务支出(类)维修(护)费(款)反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

68、商品和服务支出(类)会议费(款)反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

69、商品和服务支出(类)培训费(款)反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

70、商品和服务支出(类)公务接待费(款)反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

71、商品和服务支出(类)劳务费(款)反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

72、商品和服务支出(类)委托业务费(款)反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

73、商品和服务支出(类)工会经费(款)反映单位按规定提取或安排的工会经费。

74、商品和服务支出(类)福利费(款)反映单位按规定提取的职工福利费。

75、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

76、商品和服务支出(类)其他交通费用(款)反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

77、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

78、对个人和家庭的补助(类)反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

79、对个人和家庭的补助(类)退休费(款)反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

80、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

81、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

82、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

83、资本性支出(基本建设)(类)反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

84、资本性支出(基本建设)(类)办公设备购置(款)反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

85、资本性支出(类)反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

86、资本性支出(类)办公设备购置(款)反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

87、资本性支出(类)专用设备购置(款)反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等以及按规定提取的修购基金。

88、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

89、资本性支出(类)公务用车购置(款)反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

90、对企业补助(类)反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

91、对企业补助(类)费用补贴(款)反映对企业的费用性补贴。

92、其他支出(类)反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

93、其他支出(类)对民间非营利组织和群众性自治组织补贴(款)反映对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴支出。

                      

附件1.平凉市生态环境局崆峒分局2025年部门预算公开表.xlsx

附件2.平凉市生态环境局崆峒分局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

 

  

                                                                     平凉市生态环境局崆峒分局

                                                                            2025年2月8日